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年初反结账的操作步骤?
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;
3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;
4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。
用友u8委外入库错了怎么改?
按下法修改:
用友U8要修改入库单,分以下情况:
一是如果是修改当期的单据,步骤是先删除对应的财务处理凭证,其次取消单据记账,再次取消单据审核,最后就可以修改了;
二是如果是以前期间的,通过反结账,到该入库单制作的期间,再参照一条操作,如果反结账涉及到多个期间,建议制作红字入库来冲销以前错误的入库单。
用友ERP——U8的月末结账顺序?
1.反结账。总账-期末-结账-找到要反结账月份-按ctfl+shift+f6,确定,
2.反对账。总账-期末-对账-找到要反对账月份按ctrl+h确定
3恢复记账。总账-凭证-恢复记账功能
4换审核人员进去取消审核
然后再换制单人进去就可以重新修改了
用友u8应收应付系统如何结账?
用友u8应收应付:是不需要单独结账的,只有固定资产模块是需要单独结账的,其他的模块都是在总账系统里统一结账的,只要总账系统结账成功就OK了,因为在结账过程中其他模块没有结账(特指固定资产模块)系统是不运行结账的并且会提示那些没有结账。
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